发布日期:2024-12-20
(原标题:内部审计制度) 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则第一条 为规范绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定和要...